安博官方网站2014年部门决算情况
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2014年部门决算情况
一、部门主要职能
开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术开发、中医药专业技术培训及相关社会服务,以促进卫生事业发展,培养高等专科学历卫生技术人才。
二、2014年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,安博官方网站2014年度部门决算包括学校本级决算,与预算比较无变化。
三、2014年度收支安排总体情况
2014年度学校收入总计8868.832272万元,支出总计8868.832272万元。
四、2014年度收入情况
2014年度学校收入总计8868.832272万元。其中本年收入合计6941.95万元(财政拨款收入1170.98万元,上级补助收入1144.075万元,事业收入4605万元,其他收入21.898654万元);用事业基金弥补收支差额625.33万元;年初结转和结余1301.55万元。
五、2014年度支出情况
本年支出合计8868.832272万元,其中:基本支出8868.832272万元,占100%。具体情况如下:
1.“教育支出” 8825.742272万元,其中:“普通教育”支出544.7万元,主要用于全日制在校学生的助学资助。“职业教育”支出8281.042272万元,主要用于学校的教育教学。
2.“社会保障和就业支出”43.09万元,其中:“行政事业单位离退休” 43.09万元,主要用于学校离退休人员支出。
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2015年9月6日
附件:
1、安博官方网站收入支出决算总表
2、安博官方网站收入决算表
3、安博官方网站支出决算表
4、安博官方网站财政拨款收入支出决算总表
5、安博官方网站一般公共财政预算财政拨款
支出决算表
6、安博官方网站一般公共预算财政拨款基本
支出决算表
7、安博官方网站政府性基金预算收支决算表
附件1:
安博官方网站收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1170.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
1144.075 |
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
4605 |
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位缴款 |
|
五、教育支出 |
8825.742272 |
六、其他收入 |
21.898654 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.09 |
|
|
九、医疗卫生支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
6941.95 |
本年支出合计 |
8868.832272 |
用事业基金弥补收支差额 |
625.33 |
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
1301.55 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
8868.832272 |
合计 |
8868.832272 |
附件2:
安博官方网站收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
6941.953654 |
1170.98 |
1144.075 |
4605 |
|
|
21.898654 |
205 |
教育支出 |
6898.863654 |
1127.89 |
1144.075 |
4605 |
|
|
21.898654 |
||
20502 |
普通教育 |
544.7 |
544.7 |
|
|
|
|
|
||
2050205 |
高等教育 |
544.7 |
544.7 |
|
|
|
|
|
||
20503 |
职业教育 |
6354.163654 |
583.19 |
1144.075 |
4605 |
|
|
21.898654 |
||
2050305 |
高等职业教育 |
6354.163654 |
583.19 |
1144.075 |
4605 |
|
|
21.898654 |
||
208 |
社会保障和就业 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
|
||
附件3:
安博官方网站支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
8868.832272 |
8868.832272 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8825.742272 |
8825.742272 |
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
544.7 |
544.7 |
|
|
|
|
||
2050205 |
高等教育 |
544.7 |
544.7 |
|
|
|
|
||
20503 |
职业教育 |
8281.042272 |
8281.042272 |
|
|
|
|
||
2050305 |
高等职业教育 |
8281.042272 |
8281.042272 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
|
||
附件4:
安博官方网站财政拨款收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1170.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
1127.89 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.09 |
|
|
九、医疗卫生支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1170.98 |
本年支出合计 |
1170.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
1170.98 |
合计 |
1170.98 |
附件5:
安博官方网站一般公共财政预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1170.98 |
1170.98 |
|
205 |
教育支出 |
1127.89 |
1127.89 |
|
||
20502 |
普通教育 |
544.7 |
544.7 |
|
||
2050205 |
高等教育 |
544.7 |
544.7 |
|
||
20503 |
职业教育 |
583.19 |
583.19 |
|
||
2050305 |
高等职业教育 |
583.19 |
583.19 |
|
||
208 |
社会保障和就业 |
43.09 |
43.09 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
43.09 |
43.09 |
|
||
附件6:
安博官方网站一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
|
|
|
|
|
合计 |
1170.98 |
1170.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
544.7 |
544.7 |
|
302 |
商品服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
626.28 |
626.28 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
附件7:
安博官方网站政府性基金预算收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
安博官方网站
2014年“三公”经费情况
一、2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
46.288125 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
16.961965 |
公务用车购置及运行费 |
29.32616 |
其中:公务用车运行维护费 |
29.32616 |
公务用车购置 |
0 |
二、2014年“三公”经费支出情况说明
安博官方网站2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.288125万元,较2013年决算数减少22.171875万元,减幅为32.39%。其中:因公出国(境)费支出为0万元,公务接待费支出为16.961965万元,公务用车购置及运行费支出决算为29.32616万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,较2013年决算数减少0.69万元。
(二)公务接待费支出16.961965万元。2014年安博官方网站国内接待共108批次,1391人次。主要用于接待上级单位业务指导、外来单位的工作调研和交流等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。2014年公务接待费总额较2013年决算数减少0.978035万元,减幅为5.45%。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行《芜湖市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕191号)规定,2014年公务接待批次较2013年减少20批次,减幅为15.63%;接待人次减少739人次,减幅为34.7%。
(三)公务用车购置及运行费支出29.32616万元,较2013年决算数减少20.50384万元,减幅为41.15%,2014年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、教育教学等。2014年公务用车运行维护费减少的原因主要为学校大力压缩一般性公务用车以及油价的降低。2014年,安博官方网站开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
联系方式:安博官方网站政务公开电子邮箱:ahzyygzbgs@qq.com